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沙河股份(000014) - 内部控制审计报告
沙河股份沙河股份(SZ:000014)2025-03-28 19:57

审计信息 - 审计公司为沙河实业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明(2025)专字第70043537_H01号[2][7] - 审计报告出具时间为2025年3月27日[7] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立、实施和评价有效性[3] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]