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沙河股份(000014) - 监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见
沙河股份沙河股份(SZ:000014)2025-03-28 20:04

四、2024年,公司未有违反中国证监会、财政部等部门颁发的《内 部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所 上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和公司内部控制制度的情形发生。 综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确 地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2024年度内部控 制评价报告》无异议。 沙河实业股份有限公司监事会 2025年3月27日 沙河实业股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 根据中国证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》《企 业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规的有关规定,沙河实业股份有限公司(以下简称 "公司")监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》发表意见如下: 一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部 控制的基本原则,按照自身的实际情况,在本报告期内修订和完善了相 关规章制度,健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司经营 活动的正常 ...