华阳集团(002906) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.50%,营收占99.45%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价设净利润、资产总额、营收潜在错报标准[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[8] 缺陷情况 - 2024年度公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] - 针对一般缺陷已采取整改措施并完善[11]
内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.50%,营收占99.45%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价设净利润、资产总额、营收潜在错报标准[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[8] 缺陷情况 - 2024年度公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] - 针对一般缺陷已采取整改措施并完善[11]