太辰光(300570) - 内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计太辰光公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 太辰光公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是太辰光公司董事会的责任[3] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[7]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计太辰光公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 太辰光公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是太辰光公司董事会的责任[3] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[7]