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联迪信息(839790) - 内部控制审计报告
联迪信息联迪信息(BJ:839790)2025-03-28 20:57

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告日期为2025年3月27日[10]