领益智造(002600) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在影响界定[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷偏离比例界定[8] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在影响界定[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷偏离比例界定[8] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11]