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ST易购(002024) - 内部控制审计报告
ST易购ST易购(SZ:002024)2025-03-28 22:07

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计苏宁易购2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]