秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计秦港股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 秦港股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年3月28日[10] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5]
财务审计 - 审计秦港股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 秦港股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年3月28日[10] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5]