汉威科技(300007) - 汉威科技集团股份有限公司内控审计报告
财务审计 - 审计汉威科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 汉威科技在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6][7]
财务审计 - 审计汉威科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 汉威科技在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6][7]