申华控股(600653) - 申华控股2024年内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为69.28%,营收合计占比83.24%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷重大、重要、一般缺陷定量标准[18] 评价相关内容 - 依据企业内控规范体系开展评价,认定标准与以前年度一致[13][15] - 纳入评价范围主要单位和业务事项及重点关注高风险领域[8][10][11]