金健米业(600127) - 金健米业董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
金健米业金健米业(SH:600127)2025-03-28 22:26

审计机构情况 - 大信事务所从业人员总数3957人,含合伙人175人、注册会计师1031人,500人签过证券服务业务审计报告[2] - 2024年12月23日公司股东大会同意聘任大信为2024年财务和内控审计机构[3] 审计费用与项目组 - 2024年度财务和内控审计费用67.2万元,无或有收费项目[3] - 大信派出17人组成审计项目组[6] 审计时间安排 - 2024.12.23 - 2025.1.10进行风险评估和内控审计[6] - 2024.12.25 - 2024.12.29进行存货监盘[6] - 2025.1.3 - 2025.2.15对2024年度财报现场审计[6] 审计结果 - 大信对公司财报和内控发表无保留审计意见[8] - 项目组按时完成审计程序,提交标准无保留意见审计报告[12] 审计委员会意见 - 董事会审计委员会认为大信具备审计资质和专业能力[10]

金健米业(600127) - 金健米业董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 - Reportify