金力永磁(300748) - 内部控制审计报告(2024年12月31日)
审计信息 - 审计公司对江西金力永磁2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明(2025)专字第70036270_A05号[2][7] - 审计报告出具时间为2025年3月28日[7] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[6] 责任说明 - 企业董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]