柳 工(000528) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价范围 - 2024年纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润等多指标分重大、重要、一般缺陷[10] - 非财务报告内控缺陷按销售收入等指标分重大、重要、一般缺陷[14] 内部控制评价结果 - 2024年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[17] 内部控制工作安排 - 董事会授权财务管理负责内控评价组织实施[6] - 聘请安永华明对内控有效性独立审计[6] - 依据企业内控规范体系开展内控评价工作[9] 其他信息 - 报告期不存在影响投资者决策的其他内控信息[18]