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紫建电子(301121) - 内部控制审计报告
紫建电子紫建电子(SZ:301121)2025-03-30 15:53

审计相关 - 审计公司对紫建电子2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2025年3月28日[9]