航材股份(688563) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计对象为航材股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告出具时间为2025年3月27日[10] 内部控制 - 航材股份于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 致同会计师事务所首席合伙人是李惠琦[19] - 致同会计师事务所出资额为5250万元[21]
审计信息 - 审计对象为航材股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告出具时间为2025年3月27日[10] 内部控制 - 航材股份于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 致同会计师事务所首席合伙人是李惠琦[19] - 致同会计师事务所出资额为5250万元[21]