当升科技(300073) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 审计报告于2025年3月28日出具[10] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8]
审计相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 审计报告于2025年3月28日出具[10] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8]