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ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司内部控制审计报告
*ST目药*ST目药(SH:600671)2025-03-31 20:20

审计报告信息 - 审计报告针对公司2024年度财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告编号为尤振专审字[2025]第0040号[1][2] - 审计基准日为2024年12月31日[2][6] - 审计报告日期为2025年3月30日[8] 责任与结论 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]