京投发展(600683) - 京投发展股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为京投发展2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责内控建立健全、实施及评价,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月28日[8] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[4]
审计相关 - 审计对象为京投发展2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责内控建立健全、实施及评价,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月28日[8] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[4]