长城科技(603897) - 内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位含5家全资及二、三级子公司,资产和营收占比100%[8][9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%、资产总额错报≥1%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控损失占利润总额≥5%为重大缺陷[16] 整改情况 - 报告期内财务报告内控一般缺陷已整改,无重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18]