长城科技(603897) - 会计师事务所对公司内部控制的审计报告
财务报告审计 - 审计长城科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 天健会计师事务所于2025年3月31日出具审计报告[9] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]
财务报告审计 - 审计长城科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 天健会计师事务所于2025年3月31日出具审计报告[9] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]