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潜能恒信(300191) - 潜能恒信2024年内部控制审计报告
潜能恒信潜能恒信(SZ:300191)2025-04-01 19:03

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]