金鹰股份(600232) - 审计委员会履职情况报告
审计委员会成员 - 第十届和第十一届董事会审计委员会成员为杨利成、林德华、陈照龙,独立董事占比2/3[1] 2024年工作情况 - 召开七次会议,全体委员全出席[2] - 审议通过《2023年度报告审计工作初步计划》[2] - 审议多项议案并同意提交董事会,含2023年年度报告初稿等[2] - 续聘天健会计师事务所为年报和内控审计机构[5] - 审阅财务报告,认为编制合规无重大问题[7] - 认为内部控制规范体系设计恰当无重大缺陷[9] - 协调内外部沟通保障审计工作顺利进行[10] - 核查关联交易等事项确保不损害股东利益[11] 未来展望 - 2025年将继续发挥监督职能维护公司与股东利益[12]