金龙羽(002882) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计报告编号为中审亚太审字(2025)001344号[4] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告签署日期为2025年4月1日[12] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[8] 其他信息 - 公司注册资本3410万元[13]
审计相关 - 审计报告编号为中审亚太审字(2025)001344号[4] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告签署日期为2025年4月1日[12] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[8] 其他信息 - 公司注册资本3410万元[13]