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丰光精密(430510) - 2024年度内部控制有效性自我评价报告
丰光精密丰光精密(BJ:430510)2025-04-02 20:32

业绩相关 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额100%[7] 运营管理 - 公司建立健全治理机构并履行职责[9] - 公司根据发展建组织架构,部门职责明确[9] - 公司制定可持续人力资源政策与机制[9] - 公司注重文化建设与社会责任落实[10] - 公司采用直销模式,客户为全球知名企业[11] - 公司制定采购流程制度规范业务操作[11] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、净利润等错报金额分等级[16][17] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额分等级[17] 内控结果 - 报告期未发现财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期未发现非财务报告内控重大缺陷[19]