新威凌(871634) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计湖南新威凌公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 审计报告日期为2025年3月31日[10] 内控责任与结论 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是新威凌公司董事会责任[5] - 新威凌公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9]