金钼股份(601958) - 金钼股份2024年度内控审计报告
内部控制相关 - 审计金堆城铝业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] - 内部控制有不能防错风险且未来有效性有风险[6] - 公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[7]
内部控制相关 - 审计金堆城铝业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] - 内部控制有不能防错风险且未来有效性有风险[6] - 公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[7]