浩辰软件(688657) - 苏州浩辰软件股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 立信会计师事务所审计浩辰软件2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[6] - 浩辰软件于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]
财务审计 - 立信会计师事务所审计浩辰软件2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[6] - 浩辰软件于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]