东北制药(000597) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为致同审字(2025)第110A006373号[5] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 报告日期为2025年4月1日[13] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[8]
审计信息 - 审计报告编号为致同审字(2025)第110A006373号[5] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 报告日期为2025年4月1日[13] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[8]