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西部建设(002302) - 内部控制审计报告
西部建设西部建设(SZ:002302)2025-04-02 21:06

审计相关 - 立信会计师事务所审计中建西部建设2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 立信会计师事务所出具审计报告的日期为2025年4月2日[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是西部建设董事会的责任[2] - 西部建设于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[4]