银禧科技(300221) - 广东银禧科技股份有限公司内部控制审计报告2024年度
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]