东兴证券(601198) - 东兴证券股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 毕马威华振审计东兴证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月2日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任划分 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]
审计相关 - 毕马威华振审计东兴证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月2日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任划分 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]