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东睦股份(600114) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《东睦新材料集团股份有限公司内部控制审计报告》
东睦股份东睦股份(SH:600114)2025-04-03 18:15

财务审计 - 审计东睦股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]