中青旅(600138) - 中青旅内控与审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
审计机构聘任 - 2024年公司聘请立信负责财务报表和内控审计[1] - 2024年4月1日提议聘任,2025年4月2日认为其能满足要求[1][2] 审计费用支付 - 2024年度支付立信财务审计费180万元、内控审计费48万元[3] 审计沟通与监督 - 2024年12月沟通审计计划,2025年4月听取汇报[3] - 委员会监督履职,认为会计处理合理、立信表现良好[3]
审计机构聘任 - 2024年公司聘请立信负责财务报表和内控审计[1] - 2024年4月1日提议聘任,2025年4月2日认为其能满足要求[1][2] 审计费用支付 - 2024年度支付立信财务审计费180万元、内控审计费48万元[3] 审计沟通与监督 - 2024年12月沟通审计计划,2025年4月听取汇报[3] - 委员会监督履职,认为会计处理合理、立信表现良好[3]