中青旅(600138) - 中青旅:2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对中青旅2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为中青旅该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]
内部控制审计 - 审计公司对中青旅2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为中青旅该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]