建研设计(301167) - 内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计建研设计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 建研设计于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 报告签字盖章日期为2025年4月2日[7]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计建研设计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 建研设计于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 报告签字盖章日期为2025年4月2日[7]