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汇嘉时代(603101) - 2024年度内部控制评价报告
603101汇嘉时代(603101)2025-04-03 23:01

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额衡量[19] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额衡量[21] - 报告期不存在重大和重要缺陷,存在一般缺陷并整改[22][23] - 上一年度一般缺陷已有效改进完善[24] 未来展望 - 2025年深化内控意识,定期培训并引入外部专家[26] - 2025年完善内控流程,优化食品监管和合同管理[26] - 2025年加强内控监督,成立独立评估小组定期评估[26] 其他 - 董事长(已获董事会授权)为潘丁睿[27] - 文档日期为2025年4月2日[27]