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汇嘉时代(603101) - 2024年度内部控制审计报告
603101汇嘉时代(603101)2025-04-03 23:03

财务审计 - 审计汇嘉时代2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2025年4月2日[10] 责任与风险 - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5]