乔治白(002687) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价按营收和资产总额分三档[6][7][9][10] 内控结果 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11][12] - 评价基准日不存在内控重大缺陷,期间无影响评价结论因素[3]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价按营收和资产总额分三档[6][7][9][10] 内控结果 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11][12] - 评价基准日不存在内控重大缺陷,期间无影响评价结论因素[3]