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乔治白(002687) - 内部控制审计报告
乔治白乔治白(SZ:002687)2025-04-06 15:45

业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司自评2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[12] - 报告期未发现公司财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[19][20] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[14] - 明确财务与非财务报告内控缺陷不同类型的判定标准[15][16][18][19] 其他情况 - 公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项[21]