扬子新材(002652) - 内部控制审计报告
审计相关 - 重庆康华会计师事务所对扬子新材2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 扬子新材于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]
审计相关 - 重庆康华会计师事务所对扬子新材2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 扬子新材于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]