合肥城建(002208) - 内部控制审计报告
审计信息 - 容诚会计师事务所审计合肥城建2024年财报内控有效性[3] - 内控审计报告编号为容诚审字[2025]230Z2420号[1][3][9] - 签字注会有李生敏、董建芳、周燕,日期为2025年4月9日[9] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立实施与评价[4] - 注会对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司财报内控在重大方面有效[8]
审计信息 - 容诚会计师事务所审计合肥城建2024年财报内控有效性[3] - 内控审计报告编号为容诚审字[2025]230Z2420号[1][3][9] - 签字注会有李生敏、董建芳、周燕,日期为2025年4月9日[9] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立实施与评价[4] - 注会对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司财报内控在重大方面有效[8]