艾为电子(688798) - 艾为电子2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 立信审计艾为电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 报告出具时间为2025年4月8日[10] - 涉及金额为15900万元[11]
财务审计 - 立信审计艾为电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 报告出具时间为2025年4月8日[10] - 涉及金额为15900万元[11]