嘉化能源(600273) - 2024年内部控制评价报告
内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务和非财务报告内部控制有效,无重大缺陷[4][5] - 内控评价报告基准日至发出日,未发生影响评价结论的因素[6] 纳入评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.97%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.69%[9] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额、经营收入总额错报划分缺陷等级标准[15] - 非财务报告内控按直接损失划分缺陷等级标准[16] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日,公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] 其他 - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含经营活动严重违法等[17] - 公司非财务报告潜在负面情况有人员流失、媒体曝光等[17]