赛微微电(688325) - 2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对赛微微电2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 赛微微电于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 历史金额 - 赛微微电2012年03月有4000万元相关金额[11]
财务审计 - 审计公司对赛微微电2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 赛微微电于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 历史金额 - 赛微微电2012年03月有4000万元相关金额[11]