华设集团(603018) - 容诚审字[2025]210Z0011号内控审计报告
财务审计 - 审计华设集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 报告签署日期为2025年4月9日[10] 过往项目 - 公司2013年12月10日有8811.5万元相关项目[11]
财务审计 - 审计华设集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 报告签署日期为2025年4月9日[10] 过往项目 - 公司2013年12月10日有8811.5万元相关项目[11]