华设集团(603018) - 2024年内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为83.86%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为82.27%[8] - 纳入评价范围主要单位有华设设计集团等4家[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有直接财产损失和人员流失定量定性标准[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在各类财务报告内控缺陷[16] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期内公司未发现各类非财务报告内控缺陷[17] - 内控评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[18]