金瑞矿业(600714) - 青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为金瑞矿业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责内控建立实施与评价,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4][5] - 审计报告日期为2025年4月10日[11] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]
审计相关 - 审计对象为金瑞矿业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责内控建立实施与评价,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4][5] - 审计报告日期为2025年4月10日[11] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]