南京公用(000421) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[3][4] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.98%,营收占100%[5] 缺陷标准 - 明确财务报告各指标及非财务报告内控缺陷划分标准[10][11][13] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][16]
内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[3][4] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.98%,营收占100%[5] 缺陷标准 - 明确财务报告各指标及非财务报告内控缺陷划分标准[10][11][13] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][16]