真视通(002771) - 内部控制审计报告
内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 董事会认为公司按要求在重大方面保持有效财务报告内部控制,未发现非财务报告内控重大缺陷[13] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[14] 制度建设 - 公司制定关联交易、对外担保等多项管理制度[15][16] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[20][22][24] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在各类内控缺陷,无其他内控重大事项[25][26][27]