药易购(300937) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为药易购2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 药易购于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内控有固有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 审计对象为药易购2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 药易购于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内控有固有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]